Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7330 |
Data de lançamento: |
25/06/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE TRANSPORTE A SANTA MARIA/RS PARA BUSCAR DOAÇÕES DE MATERIAIS DA DEFESA CIVIL AO MUNICÍPIO. |
0,00 |
2.051,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2020 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE A SANTA MARIA/RS PARA BUSCAR DOAÇÕES DE MATERIAIS DA DEFESA CIVIL AO MUNICÍPIO. |
2.051,00 |
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25/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/108; |
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2.051,00 |
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13/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854272
PAGTO. REF. EMPENHO 7330/2020
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA - 66045 |
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2.051,00 |
TOTAL |
2.051,00 |
2.051,00 |
2.051,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.