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Última atualização realizada em 07/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7422 Data de lançamento: 29/06/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JUNHO/2020 VENC. EM 10 E 11/07/2020. 0,00 1.680,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2020 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JUNHO/2020 VENC. EM 10 E 11/07/2020. 1.680,42
29/06/2020 Conforme Nota Fiscal Nº U/311091; U/310992; U/282250; U/282938; 1.680,42
10/07/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864212 PAGTO. REF. EMPENHO 7422/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 1.680,42
TOTAL 1.680,42 1.680,42 1.680,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.