Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7422 |
Data de lançamento: |
29/06/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JUNHO/2020 VENC. EM 10 E 11/07/2020. |
0,00 |
1.680,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2020 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JUNHO/2020 VENC. EM 10 E 11/07/2020. |
1.680,42 |
|
|
29/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/311091; U/310992; U/282250; U/282938; |
|
1.680,42 |
|
10/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864212
PAGTO. REF. EMPENHO 7422/2020
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
|
|
1.680,42 |
TOTAL |
1.680,42 |
1.680,42 |
1.680,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.