Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PAULO C MAYER & ZAMBONI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7534 |
Data de lançamento: |
02/07/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 138,35. |
0,00 |
6.052,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2020 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 138,35. |
6.052,00 |
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02/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29884324; 890/29884223; |
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6.052,00 |
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14/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007324
PAGTO. REF. EMPENHO 7534/2020
PAULO C MAYER & ZAMBONI LTDA - 65933 |
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6.052,00 |
TOTAL |
6.052,00 |
6.052,00 |
6.052,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.