Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LAURA MARIA DE ARRUDA ESTERY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7590 |
Data de lançamento: |
06/07/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
310,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2020 |
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
310,50 |
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07/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1; |
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310,50 |
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07/07/2020 |
Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 7590/2020, 87654 - LAURA MARIA DE ARRUDA ESTERY |
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34,16 |
17/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7590/2020
LAURA MARIA DE ARRUDA ESTERY - 87654 |
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276,34 |
TOTAL |
310,50 |
310,50 |
310,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
06/07/2020 |
34,16 |
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Lançada |
TOTAL |
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34,16 |
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