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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7599 Data de lançamento: 06/07/2020
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 06/07/20 PARA O SERVIDOR BUSCAR EQUIPAMENTOS DE EPIS PARA A SECRETARIA. 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2020 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 06/07/20 PARA O SERVIDOR BUSCAR EQUIPAMENTOS DE EPIS PARA A SECRETARIA. 40,00
07/07/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 40,00
15/07/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007341 PAGTO. REF. EMPENHO 7599/2020 ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.