Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MARCIO HENNERICH MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7606 |
Data de lançamento: |
06/07/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MOVEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BANCOS PARA A EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
0,00 |
1.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2020 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BANCOS PARA A EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
1.120,00 |
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07/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1; |
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1.120,00 |
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14/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864229
PAGTO. REF. EMPENHO 7606/2020
MARCIO HENNERICH MEI - 85642 |
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1.120,00 |
TOTAL |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.