Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ATMA COMERCIO DE COSMETICOS E TREINAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7609 |
Data de lançamento: |
06/07/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES SUAS COVID - 19 PORTARIA 369/2020 - EPI |
Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES SUAS COVID - 19 - PORTARIA 369/20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TÊRMOMETROS PARA USO DA EQUIPE DO SUAS. |
0,00 |
940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2020 |
TÊRMOMETROS PARA USO DA EQUIPE DO SUAS. |
940,00 |
|
|
10/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29981143; |
|
940,00 |
|
16/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7609/2020
ATMA COMERCIO DE COSMETICOS E TREINAMENTOS LTDA - 89050 |
|
|
940,00 |
TOTAL |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.