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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 769 Data de lançamento: 20/01/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS OXIGENIO
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GÁS OXIGÊNIO P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. 0,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2020 GÁS OXIGÊNIO P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. 75,00
20/01/2020 Conforme DANFE Nº 5/2522; 75,00
17/02/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000273 PAGTO. REF. EMPENHO 769/2020 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.