Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ARLEI DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7692 |
Data de lançamento: |
08/07/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº11. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2020 |
VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº11. |
400,00 |
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10/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/41; |
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400,00 |
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10/07/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 7692/2020, 65197 - ARLEI DA SILVA |
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44,00 |
15/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007340
PAGTO. REF. EMPENHO 7692/2020
ARLEI DA SILVA - 65197 |
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356,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS- PROPRIO |
08/07/2020 |
44,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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44,00 |
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