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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7824 Data de lançamento: 13/07/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30 METROS DE PISO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 2.445,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2020 30 METROS DE PISO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 2.445,00
13/07/2020 Conforme DANFE Nº 2/43045; 2.445,00
30/07/2020 Pagamento de Empenho 7824/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.445,00
TOTAL 2.445,00 2.445,00 2.445,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.