Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7871 |
Data de lançamento: |
14/07/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JUN/2020 VENC. EM 09 E 20/07/2020. |
0,00 |
1.186,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2020 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JUN/2020 VENC. EM 09 E 20/07/2020. |
1.186,35 |
|
|
14/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/73832739; U/73832741; U/73832742; U/74056308; U/73863370; U/73829542; |
|
1.186,35 |
|
17/07/2020 |
Pagamento de Empenho 7871/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902254 |
|
|
1.186,35 |
TOTAL |
1.186,35 |
1.186,35 |
1.186,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.