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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 7934 Data de lançamento: 15/07/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 1154, 1561, 2972, 3081, 3094 COM VENCIMENTO EM 16, 24 E 30/07/2020. 0,00 489,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2020 ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 1154, 1561, 2972, 3081, 3094 COM VENCIMENTO EM 16, 24 E 30/07/2020. 489,72
15/07/2020 Conforme Nota Fiscal Nº U/15332597; U/15193603; U/15366468; U/15366471; U/15366472; 489,72
20/07/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864234 PAGTO. REF. EMPENHO 7934/2020 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 489,72
TOTAL 489,72 489,72 489,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.