Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8022 |
Data de lançamento: |
16/07/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Habitação |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REFERENTE MÊS 06/2020 |
0,00 |
40,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2020 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REFERENTE MÊS 06/2020 |
40,36 |
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16/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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40,36 |
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21/07/2020 |
Pagamento de Empenho 8022/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40,36 |
TOTAL |
40,36 |
40,36 |
40,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.