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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: KARLA DEBIASI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8118 Data de lançamento: 20/07/2020
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES)
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A IBIRUBÁ DIA 21/07/20 PARA A ENFERMEIRA ACOMPANHAR PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES. 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2020 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A IBIRUBÁ DIA 21/07/20 PARA A ENFERMEIRA ACOMPANHAR PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES. 40,00
21/07/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 40,00
17/08/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000924 PAGTO. REF. EMPENHO 8118/2020 KARLA DEBIASI - 83646 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.