Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8532 |
Data de lançamento: |
24/07/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 11,19,96. |
0,00 |
695,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2020 |
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 11,19,96. |
695,00 |
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24/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2811; E/2813; E/2817; |
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695,00 |
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13/08/2020 |
Pagamento de Empenho 8532/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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695,00 |
TOTAL |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.