Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CASSIANO DA SILVA BRUM - MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8573 |
Data de lançamento: |
27/07/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEÍCULO Nº 82
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2020 |
VEÍCULO Nº 82
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
70,00 |
|
|
28/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1; |
|
70,00 |
|
10/08/2020 |
Pagamento de Empenho 8573/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854296 |
|
|
70,00 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.