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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OPEMED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8768 Data de lançamento: 03/08/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: TESTES RÁPIDOS
Fonte de Recurso: AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TESTES RÁPIDOS COVID19 PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. 0,00 13.996,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2020 TESTES RÁPIDOS COVID19 PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. 13.996,00
03/08/2020 Conforme DANFE Nº 1/807; 13.996,00
06/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8768/2020 OPEMED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 89300 13.996,00
TOTAL 13.996,00 13.996,00 13.996,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.