Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8802 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS NO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0,00 |
2.128,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2020 |
SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS NO MÊS DE JULHO DE 2020. |
2.128,48 |
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03/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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2.128,48 |
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07/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8802/2020
REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 83505 |
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2.128,48 |
TOTAL |
2.128,48 |
2.128,48 |
2.128,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.