Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8860 |
Data de lançamento: |
05/08/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIVULGAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PE 04/2020. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2020 |
DIVULGAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PE 04/2020. |
50,00 |
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05/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/24378; |
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50,00 |
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28/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007436
PAGTO. REF. EMPENHO 8860/2020
JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL - 1284 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.