Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8896 |
Data de lançamento: |
05/08/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CADEADOS E CORRENTE PARA USO NAS PRAÇAS DO BAIRRO MARTINI, DUQUE DE CAXIAS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E NO MÓDULO ESPORTIVO. |
0,00 |
303,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2020 |
CADEADOS E CORRENTE PARA USO NAS PRAÇAS DO BAIRRO MARTINI, DUQUE DE CAXIAS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E NO MÓDULO ESPORTIVO. |
303,88 |
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07/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/4078; |
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303,88 |
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28/08/2020 |
Pagamento de Empenho 8896/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007436 |
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303,88 |
TOTAL |
303,88 |
303,88 |
303,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.