Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
899 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA JANEIRO 2020. |
0,00 |
571,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2020 |
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA JANEIRO 2020. |
571,85 |
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20/01/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES DE JANEIRO 2020 |
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571,85 |
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30/01/2020 |
Pagamento de Empenho 899/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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571,85 |
TOTAL |
571,85 |
571,85 |
571,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.