Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8990 |
Data de lançamento: |
07/08/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
3.488,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2020 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
3.488,00 |
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10/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/53; |
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3.488,00 |
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31/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864285, 864284
PAGTO. REF. EMPENHO 8990/2020
ERNA ADRIANA PENZ - ME - 88869 |
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3.488,00 |
TOTAL |
3.488,00 |
3.488,00 |
3.488,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.