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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: STEFANIA ROTA KESTERKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 9116 Data de lançamento: 11/08/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: HOTEL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
HOSPEDAGEM PARA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO GRAFITE NA PRAÇA SETEMBRINO PAGNUSSAT. 0,00 1.691,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2020 HOSPEDAGEM PARA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO GRAFITE NA PRAÇA SETEMBRINO PAGNUSSAT. 1.691,00
11/08/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8286 1.691,00
14/08/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902266 PAGTO. REF. EMPENHO 9116/2020 STEFANIA ROTA KESTERKE - 62614 1.691,00
TOTAL 1.691,00 1.691,00 1.691,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.