Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9118 |
Data de lançamento: |
11/08/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
AGRICULTURA FAMILIAR |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PAVILHÃO DA VILA ARROIO. |
0,00 |
480,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/08/2020 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PAVILHÃO DA VILA ARROIO. |
480,20 |
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11/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1593 |
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480,20 |
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24/08/2020 |
Pagamento de Empenho 9118/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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480,20 |
TOTAL |
480,20 |
480,20 |
480,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.