| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILARINHO VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 9135 | Data de lançamento: | 11/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Recurso CIDE | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº86,123,164. | 0,00 | 832,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2020 | PP 05/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº86,123,164. | 832,78 | ||
| 11/08/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2474 | 832,78 | ||
| 27/08/2020 | Pagamento de Empenho 9135/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 832,78 | ||
| TOTAL | 832,78 | 832,78 | 832,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||