| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILARINHO VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 9138 | Data de lançamento: | 11/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº145 | 0,00 | 470,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2020 | PP 05/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº145 | 470,05 | ||
| 11/08/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2477 | 470,05 | ||
| 09/09/2020 | Pagamento de Empenho 9138/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854355 | 470,05 | ||
| TOTAL | 470,05 | 470,05 | 470,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||