Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9189 |
Data de lançamento: |
13/08/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REFERENTE MÊS 07/2020 |
0,00 |
1.139,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2020 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REFERENTE MÊS 07/2020 |
1.139,04 |
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13/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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1.139,04 |
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20/08/2020 |
Pagamento de Empenho 9189/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902271 |
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1.139,04 |
TOTAL |
1.139,04 |
1.139,04 |
1.139,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.