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Última atualização realizada em 16/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9258 Data de lançamento: 17/08/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSUMOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 1.359,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2020 INSUMOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 1.359,64
25/08/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 71581 1.191,08
31/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9258/2020 - REF. NF 71581 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 1.191,08
01/09/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 71874 168,56
08/09/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9258/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 168,56
TOTAL 1.359,64 1.359,64 1.359,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.