Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9258 |
Data de lançamento: |
17/08/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSUMOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
1.359,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/08/2020 |
INSUMOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
1.359,64 |
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25/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 71581 |
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1.191,08 |
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31/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9258/2020 - REF. NF 71581
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
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1.191,08 |
01/09/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 71874 |
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168,56 |
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08/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9258/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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168,56 |
TOTAL |
1.359,64 |
1.359,64 |
1.359,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.