Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BAO AUTO PEÇAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9277 |
Data de lançamento: |
17/08/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº145. |
0,00 |
1.136,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/08/2020 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº145. |
1.136,10 |
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19/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7696 |
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1.136,10 |
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15/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000398
PAGTO. REF. EMPENHO 9277/2020
BAO AUTO PEÇAS LTDA ME - 446 |
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1.136,10 |
TOTAL |
1.136,10 |
1.136,10 |
1.136,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.