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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9293 Data de lançamento: 18/08/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PNEUS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 167,136 0,00 5.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2020 PNEUS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 167,136 5.440,00
19/08/2020 Conforme DANFE Nº 001/140; 5.440,00
02/09/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000420 PAGTO. REF. EMPENHO 9293/2020 VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO - 52469 5.440,00
TOTAL 5.440,00 5.440,00 5.440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.