Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9341 |
Data de lançamento: |
19/08/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 95,104,88,93,97,118. |
0,00 |
9.120,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2020 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 95,104,88,93,97,118. |
9.120,81 |
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20/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30549459; 890/30551448; 890/30548993; 890/30546660; 890/30546791; 890/30550325; 890/30551044; |
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9.120,81 |
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15/09/2020 |
Pagamento de Empenho 9341/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.120,81 |
TOTAL |
9.120,81 |
9.120,81 |
9.120,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.