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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 9355 Data de lançamento: 20/08/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. 1.620,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2020 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. 1.620,00
20/08/2020 Conforme DANFE Nº 2/43798; 1.620,00
15/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9355/2020 LOJAS QUERO QUERO S A - 65894 1.620,00
TOTAL 1.620,00 1.620,00 1.620,00
SALDO A PAGAR 0,00