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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9371 Data de lançamento: 20/08/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SUPORTE DE INFORMÁTICA TELEFONIA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORES NO ESF GERARDO BARBOSA 2.235,00 2.235,00
1.00 NO ESF DR RENE BACCIN 455,00 455,00
1.00 NO ESF LUIZ DRUM 260,00 260,00
1.00 E NO ESF DR WILMAR SCHMITT. 487,50 487,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2020 SERVIÇO DE SUPORTE DE INFORMÁTICA TELEFONIA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORES NO ESF GERARDO BARBOSA NO ESF DR RENE BACCIN NO ESF LUIZ DRUM E NO ESF DR WILMAR SCHMITT. 3.437,50
20/08/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/161; E/164; E/165; E/163; 3.437,50
02/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9371/2020 M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 3.437,50
TOTAL 3.437,50 3.437,50 3.437,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.