Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9436 |
Data de lançamento: |
24/08/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRANCHAS DE MADEIRA PARA RECONSTRUÇÃO DE BOEIRO NA ESQUINA BOM JESUS. |
0,00 |
700,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2020 |
PRANCHAS DE MADEIRA PARA RECONSTRUÇÃO DE BOEIRO NA ESQUINA BOM JESUS. |
700,20 |
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24/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/4098; |
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700,20 |
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16/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000409
PAGTO. REF. EMPENHO 9436/2020
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 |
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700,20 |
TOTAL |
700,20 |
700,20 |
700,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.