Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9903 |
Data de lançamento: |
31/08/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 74 |
0,00 |
4.358,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2020 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 74 |
4.358,00 |
|
|
02/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30678690; |
|
4.358,00 |
|
15/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864306
PAGTO. REF. EMPENHO 9903/2020
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 |
|
|
4.358,00 |
TOTAL |
4.358,00 |
4.358,00 |
4.358,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.