Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9924 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA PACIENTE DA SAÚDE MENTAL DO SUS. |
0,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2020 |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA PACIENTE DA SAÚDE MENTAL DO SUS. |
330,00 |
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02/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/265; |
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330,00 |
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09/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000949
PAGTO. REF. EMPENHO 9924/2020
ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA - 89223 |
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330,00 |
TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.