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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9990 Data de lançamento: 02/09/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: AÇÕES DE SAÚDE NAS ESCOLAS - ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: TOTEM DE ÁLCOOL GEL
Fonte de Recurso: Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12 TOTEMS DE ÁLCOOL GEL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO CULTURAL E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CFE PORTARIA 1857/2020. 0,00 4.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2020 12 TOTEMS DE ÁLCOOL GEL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO CULTURAL E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CFE PORTARIA 1857/2020. 4.560,00
04/09/2020 Conforme DANFE Nº 1/824; 4.560,00
17/09/2020 Pagamento de Empenho 9990/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.560,00
TOTAL 4.560,00 4.560,00 4.560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.