MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 30/09/21 PARA O SERVIDOR PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE ARTICULAÇÃO E APOIO AOS MUNICÍPIOS, CFE ANEXO.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2021
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 30/09/21 PARA O SERVIDOR PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE ARTICULAÇÃO E APOIO AOS MUNICÍPIOS, CFE ANEXO.
80,00
30/09/2021
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
80,00
14/10/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10060/2021
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.