Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ELIEGE CORAZZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10244 |
Data de lançamento: |
05/10/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CILINDRO PARA SUBSTITUIÇÃO EM FECHADURA NA BRIGADA MILITAR DE ESPUMOSO. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2021 |
CILINDRO PARA SUBSTITUIÇÃO EM FECHADURA NA BRIGADA MILITAR DE ESPUMOSO. |
150,00 |
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05/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 01/561; |
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150,00 |
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20/10/2021 |
Pagamento de Empenho 10244/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007627 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.