| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
| Número do empenho: | 10289 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 412,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 412,00 | ||
| 13/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/851; | 412,00 | ||
| 26/10/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007630 PAGTO. REF. EMPENHO 10289/2021 PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI - 90268 | 412,00 | ||
| TOTAL | 412,00 | 412,00 | 412,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||