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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10439 Data de lançamento: 13/10/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TIRAS TESTES PARA USO NAS AMOSTRAS DE ÁGUA COLETADAS EM POÇOS ARTESIANOS PELA VIGILÂNCIA. 0,00 252,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2021 TIRAS TESTES PARA USO NAS AMOSTRAS DE ÁGUA COLETADAS EM POÇOS ARTESIANOS PELA VIGILÂNCIA. 252,21
13/10/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 252,21
15/10/2021 Pagamento de Empenho 10439/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 252,21
TOTAL 252,21 252,21 252,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.