Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10444 |
Data de lançamento: |
13/10/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PORTARIA Nº 361/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID, PASSAPORTE VACINAL E AÇÕES DO COVID. |
0,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/10/2021 |
DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID, PASSAPORTE VACINAL E AÇÕES DO COVID. |
1.350,00 |
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13/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/342; |
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1.350,00 |
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16/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10444/2021
CM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA - 89743 |
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1.350,00 |
TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.