| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
| Número do empenho: | 1050 | Data de lançamento: | 03/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NO INTERIOR. | 1.360,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NO INTERIOR. | 1.360,10 | ||
| 04/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/32966021; | 1.360,10 | ||
| 12/02/2021 | Pagamento de Empenho 1050/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.360,10 | ||
| TOTAL | 1.360,10 | 1.360,10 | 1.360,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||