Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10542 |
Data de lançamento: |
15/10/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NOS ESF'S. |
0,00 |
313,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2021 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NOS ESF'S. |
313,03 |
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15/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/10619; |
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283,17 |
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15/10/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-29,86 |
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18/11/2021 |
Pagamento de Empenho 10542/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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283,17 |
TOTAL |
283,17 |
283,17 |
283,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.