| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Número do empenho: | 10548 | Data de lançamento: | 15/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÕES DE EQUIPE NOS ESF'S. | 451,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÕES DE EQUIPE NOS ESF'S. | 451,72 | ||
| 15/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/10617; | 449,73 | ||
| 15/10/2021 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -1,99 | ||
| 18/11/2021 | Pagamento de Empenho 10548/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 449,73 | ||
| TOTAL | 449,73 | 449,73 | 449,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||