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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10548 Data de lançamento: 15/10/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÕES DE EQUIPE NOS ESF'S. 0,00 451,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÕES DE EQUIPE NOS ESF'S. 451,72
15/10/2021 Conforme DANFE Nº 1/10617; 449,73
15/10/2021 ANULADO EMPENHADO A MAIOR -1,99
18/11/2021 Pagamento de Empenho 10548/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 449,73
TOTAL 449,73 449,73 449,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.