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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADRIANA ROSS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10563 Data de lançamento: 18/10/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA COZINHA DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 0,00 315,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2021 CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA COZINHA DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 315,00
25/10/2021 Conforme DANFE Nº 0/971; 315,00
09/11/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864789 PAGTO. REF. EMPENHO 10563/2021 ADRIANA ROSS ME - 87906 315,00
TOTAL 315,00 315,00 315,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.