Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10586 |
Data de lançamento: |
18/10/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
AGUA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2021. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2021 |
CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2021. |
3.000,00 |
|
|
18/10/2021 |
Conforme Fatura Nº 00920212103; .. |
|
371,64 |
|
27/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10586/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902492 |
|
|
371,64 |
26/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
378,79 |
|
30/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10586/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902502 |
|
|
378,79 |
10/12/2021 |
EMPENHADO A MAIOR |
-1.383,19 |
|
|
13/12/2021 |
Conforme Fatura Nº 1120212103; |
|
866,38 |
|
17/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10586/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902508 |
|
|
866,38 |
TOTAL |
1.616,81 |
1.616,81 |
1.616,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.