| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 10594 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 12/2021 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº90,126,110,19 E MÁQUINAS DE JARDINAGEM E LIMPEZA. | 1.872,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | PP 12/2021 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº90,126,110,19 E MÁQUINAS DE JARDINAGEM E LIMPEZA. | 1.872,43 | ||
| 21/10/2021 | Conforme DANFE Nº 2/125; | 1.872,43 | ||
| 19/11/2021 | Pagamento de Empenho 10594/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.872,43 | ||
| TOTAL | 1.872,43 | 1.872,43 | 1.872,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||