Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10607 |
Data de lançamento: |
18/10/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E NA BRIGADA MILITAR. |
0,00 |
710,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2021 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E NA BRIGADA MILITAR. |
710,00 |
|
|
25/10/2021 |
Conforme Fatura Nº 9228; 9227; 9226; 9225; |
|
710,00 |
|
24/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10607/2021
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 |
|
|
710,00 |
TOTAL |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.