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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10651 Data de lançamento: 20/10/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Auxílios e Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO PORTARIA 378/2020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: INCREMENTO FNAS COMBATE COVID - 19

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PILHAS PARA USO NAS AÇÕES DO CRAS. 0,00 62,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2021 PILHAS PARA USO NAS AÇÕES DO CRAS. 62,94
25/10/2021 Conforme DANFE Nº 001/10625; 62,94
08/11/2021 Pagamento de Empenho 10651/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 62,94
TOTAL 62,94 62,94 62,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.